Rattaché(e) directement au Responsable du Contrôle de Gestion du Groupe, vous serez chargé(e) de développer un programme de gestion des risques et de contrôles internes robustes en formalisant les contrôles clés, les politiques et les procédures, tout en assurant leur suivi. Vous soutiendrez également l'équipe de contrôle de gestion dans ses tâches quotidiennes.
Gestion des Risques & Contrôle Interne (60%) :
* Superviser la conception, le développement et les tests des contrôles internes du Groupe sur les rapports financiers pour assurer la conformité avec les normes COSO 2013.
* Effectuer des évaluations des risques et analyses : identifier et analyser les risques actuels et émergents, et concevoir des contrôles de remédiation pertinents.
* Formaliser et maintenir le cadre de gestion des risques d’entreprise du Groupe.
* Cartographier les contrôles internes clés aux processus opérationnels et risques pertinents.
* Contribuer aux initiatives de contrôle interne.
* Coordonner le développement et la mise à jour des politiques et procédures de contrôle interne du Groupe.
* Collaborer avec les auditeurs externes pour assurer une approche de test efficace.
* Préparer des rapports détaillés pour la direction.
Contrôle de Gestion (40%) :
* Réaliser diverses analyses financières telles que des analyses de variance.
* Établir et suivre les KPI à travers la création de tableaux de bord.
* Soutenir la mise en œuvre de projets visant à améliorer les processus au sein du département de contrôle de gestion.
Reporting directly to the Head of Group Controlling, you will be responsible for developing a risk management program and robust internal controls by formalizing key controls, policies, and procedures, and ensuring their monitoring. Additionally, you will support the controlling team in their daily tasks.
Risk Management & Internal Control (60%):
* Oversee the design, development, and testing of the Group's internal controls over financial reporting to ensure compliance with COSO 2013 standards. This also includes guiding the Group's efforts to create a standard set of internal controls, risk management principles, and entity-level controls (“ELCs”) applicable to a decentralized organization.
* Perform risk assessments and evaluations: analyze current and emerging risks, identify potential risks affecting the Group and entities, and design and implement relevant remediating controls. Formalize and maintain the Group enterprise risk management framework, including a risk register.
* Map internal key controls to business processes and relevant risks. Drive the documentation, assessment, testing, and monitoring of internal controls over financial reporting, including tracking control gaps and action plans to remediate weaknesses.
* Contribute to Internal Control initiatives (e.g., internal control documentation, including business process narratives, flowcharts, risk control matrices, policies, Control Self-Assessment).
* Coordinate the development and updating of the Group's Internal Control policies and procedures, ensure implementation, and monitor compliance against Group policies and local regulations.
* Partner with external auditors to ensure a timely and efficient testing approach. Address audit issues and propose appropriate corrective measures.
* Prepare detailed and executive summary updates/reports for senior management, which add value, highlight significant internal control deficiencies, and recommend actionable remediation plans.
* Drive change management activities, training, and communication plans to institutionalize strong internal control principles across all Group entities.
Controlling (40%):
* Perform various financial analyses such as variance analyses (budgeted costs vs. actual expenses) and support management in decision-making.
* Establish and monitor KPIs by creating dashboards.
* Support the implementation of various projects to improve processes within the Controlling department.
* Diplôme universitaire en Administration des Affaires, Comptabilité ou Finance.
* Certifications telles que Chartered Accountant, CPA, CFE, CIA sont un plus.
* Minimum 3 ans d’expérience en contrôle interne et conformité, audit interne ou externe, gestion des risques, de préférence dans l’industrie/manufacture.
* Capacité à respecter des délais stricts dans un environnement dynamique.
* Expérience en gestion de projet.
* Excellentes compétences en communication.
* Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
* Connaissance de Tagetik et/ou Microsoft Dynamics est un plus.
* Français (natif) et anglais (courant).
*
* University Degree in Business Administration, Accounting, or Finance.
* Chartered Accountant, CPA, CFE, CIA certifications are a plus but not required.
* Minimum 3 years of experience in internal control and compliance, internal or external audit, risk management, and/or other related business experience, preferably in the industrial/manufacturing industry.
* Ability to meet stringent deadlines in a fast-paced environment; demonstrates a sense of urgency and result-driven.
* Experience in project management.
* Excellent communication skills – effectively communicating (spoken and written) with employees at all levels within the Group.
* Proficient with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
* Experience with Tagetik and/or Microsoft Dynamics is a plus but not required.
* French (Native) and English (Fluent).